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2015年度决算公开

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2015年度部门决算

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一、线上365bet手机投注_365bet投注网站_365bet是什么公司概况

(一)主要职能

主要职能:中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。?

(二)部门决算单位构成

??从预算单位构成看,线上365bet手机投注_365bet投注网站_365bet是什么公司部门决算全部是本级决算。

?

二、线上365bet手机投注_365bet投注网站_365bet是什么公司2015年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况

  ?线上365bet手机投注_365bet投注网站_365bet是什么公司2015年度收入决算96.19 万元,其中:本年收入96.19万元,占总收入100%,包括财政拨款收入96.19万元(其中,一般公共预算95.68万元,上年结转收入0.52万元,占总收入0.5%。
(二)支出决算总体情况
???线上365bet手机投注_365bet投注网站_365bet是什么公司2015年度支出决算96.19 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出75.87万元、社会保障和就业支出15.45 万元、住房保障支出4.87万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出69.51万元,日常公用支出7.35 万元,项目支出19.33万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出96.19万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行 ?56.5万元,主要用于机关日常运行维护费。
2.一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-参政议政 ????2.98万元,主要用于民主党派调研等支出。

3. ?一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出16.3万元,主要用于各基层组织活动经费补助、慰问困难会员、支部主委通讯费补贴等。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- ?未归口管理的行政单位离退休15.45 万元,主要用于机关退休人员经费支出

5、住房保障支出-住房改革支出- 住房公积金4.87万元,主要用于机关人员的住房公积金支出。

(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算1.37万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关人员公务出境的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本单位人员参加了由市委统战部组织的赴台湾的交流活动。其中参加其他单位组织的出国(境)团组?1个;本单位全年因公出国(境)累计?1人次。

?2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.50万元,比上年决算数下降65%。主要用于接待其他地市民建来衢调研接待及县市区会员来市的接待等支出等支出。减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和市委市政府关于印发<进一步加强“三公”经费管理实施细则>的通知》等规定,严格控制一般性支出,规范单位内部审批手续、认真执行公务开支标准。

????其中,本单位国内公务接待3批次,70人次,共 0.50万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算2.8万元,比上年决算数增长140%。其中公务用车运行维护费支出2.8万元,主要用于机关等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是因为2015年度轮到民建管理车子。

(五)其他重要事项的情况说明

?1.机关运行经费支出情况。

?2015年度本单位的机关运行经费一般公共预算支出7.35万元,比上年度增加1万元,增长15%,主要原因是2015年轮到民建管理车子,相对应公用经费中车子运行维护费增加,另外2015年本单位进行了职工疗养,福利费增加。

?2.政府采购支出情况。

?2015年度本单位政府无采购支出。

3.国有资产占有使用情况。

?截至2015年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

?4.部门预算绩效情况。

?2015年度线上365bet手机投注_365bet投注网站_365bet是什么公司项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算19.33万元,实际支出 ???19.33万元。

?绩效评价结果如下:民建衢州市委会的各个项目均符合预期要求。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

???3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

????4.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

5.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


[GK01] 2015年度部门收支决算总表(公开01表)

[GK02] 2015年度部门财政拨款支出决算表(公开02表)

[GK03] 2015年度部门一般公共预算基本支出决算表(公开03表))

[GK04] 2015年度部门收入决算总表(公开04表)

[GK05] 2015年度部门支出决算总表(公开05表)

[GK06] 2015年度部门支出决算总表(公开06表)